Чи потрібно проставляти позначку в графі 3.2.1 «ознака імпортованих товарів» податкової накладної, якщо з імпортованих товарів були вироблені інші види продукції або такі товари були піддані достатній обробці/переробці на митній території України?
Як виправити помилку у складеній податковій накладній на неплатника ПДВ, якщо покупець є платником ПДВ і таку помилку виявили у тому звітному періоді, коли склали податкову накладну?
Чи може платник ПДВ надати інформацію щодо видів діяльності, які не зазначені в попередньо поданій до контролюючого органу таблиці даних платника?
Чи застосовується відповідальність якщо особа, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, подала своєчасно заяву за ф. №1-ПДВ, але не зареєструвалася як платник ПДВ у зв’язку з отриманням відмови від контролюючого органу?
Чи має право платник включити суму ПДВ до податкового кредиту на підставі податкової накладної з дати складання якої минуло 365 днів, але не минуло 1095 днів, шляхом подання уточнюючого розрахунку до декларації?
Яким чином заповнюється реквізит «договір (контракт)» графи «Інформація про операцію вивезення товарів за межі митної території» податкової накладної у разі відсутності договору (контракту), в т.ч. при вивезенні товару згідно інвойсу?
Скільки разів можна подавати Повідомлення про надання інформації та копії документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку?
Підприємство — платник ПДВ купило запчастини за ціною 3900 грн, які планує продати за ціною 9000 грн. Постачальник також платник ПДВ. Чи не заблокують податкову накладну підприємства на продаж такого товару, якщо торговельна націнка перевищуватиме 100%?
Яким чином оподатковується операція з отримання покупцем - резидентом кредит-ноти у вигляді винагороди у грошовій формі (бонусу, мотиваційних виплат)/зменшення суми зобов’язання перед постачальником-нерезидентом за поставлений товар?
Чи застосовується до платників податків відповідальність за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН, у зв’язку з технічними проблемами на сервері ДПС?