Товариство — не платник ПДВ передало комісіонеру — неплатнику ПДВ товар на комісію для продажу на 1000 грн. Згодом Товариство реєструється платником ПДВ і отримує від комісіонера звіт про продаж товару на 1200 грн та кошти від реалізації товару. Чи повинно ТОВ скласти податкову накладну на себе на 1200 грн?
Підприємство на умовах передоплати придбало Зарядну станцію універсальну EcoFlow Delta Pro за ціною 120 000 грн з ПДВ. Які проведення зробити в бухобліку та якими документами це має супроводжуватись?
Чи зупиняється у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану перебіг строку, передбаченого для подання заяви із скаргою на продавця/покупця при порушенні ним граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН (крім податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена), якщо закінчення терміну 365 календарних днів для такого подання припадає на період після 01.08.2023?
Який порядок заповнення розрахунку коригування до податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН без факту здійснення господарських операцій?
Чи потрібно зазначати у таблиці даних платника ПДВ коди товарів та коди послуг, якщо товари / послуги придбаваються (отримуються) у особи, яка не зареєстрована платником ПДВ?
Як скласти податкову накладну при безоплатному постачанні товарів/послуг?
Яким чином виправити помилку, допущену при заповненні скарги щодо рішення про відмову в реєстрації ПН в ЄРПН?
Чи звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання технічних та інших засобів реабілітації (їх комплектуючих), а також легкових автомобілів для інвалідів?
Підприємство у травні 2024 продало товар із нульовою ставкою ПДВ. Пізніше виявилося, що код ставки 903 в податковій накладній вказали помилково, операцію потрібно було оподатковувати ПДВ за ставкою 20%. Як виправити податкову накладну, в якій невірно вказали ставку ПДВ?
Як оподатковувати суму з ПДВ, яку отримала юрособа-єдинник на 5% за послуги, які були надані у періоді, коли ця юрособа була на загальній системі з ПДВ?