У вересні-грудні 2009 підприємство отримало послуги від іншого підприємства та включило ПДВ до податкового кредиту за фактом отримання послуг. Оплату на сьогодні не здійснено. Чи вважати надані послуги додатковим (безоплатним) доходом? Чи потрібно коригувати податковий кредит з ПДВ?
Підприємство виробляє сік яблучний, виробництво завершено 21.11.2011. Частину людей звільнено. На цей момент сік не реалізовано. Навесні також будуть роботи з підготовки до сезону. Чи треба ділити витрати листопада до цієї дати та після? Як надалі відображати витрати на консервацію об’єктів, зарплату працівників, які брали участь у консервації, оренду приміщень, складів, комунальні послуги та інші витрати?
Які бухгалтерські проводки необхідно зробити, щоб списати вартість торгових патентів, якщо фінансовий результат (рахунок 79) за квартал становить 2400 грн., а вартість торгових патентів — 2550 грн.?
Чи може сума акту виконаних робіт бути вищою, ніж зазначено у договорі?